今年以来,金控基金认真贯彻集团经营工作会议及调度会精神,以提高发展质量和经济效益为中心,聚焦“一利五率”核心指标,通过夯实资金管理基础,加强全面预算管理,提高财务过程管理质效等方式不断完善财务管理体系,优化资源配置,为各项指标科学决策调度提供有益参考。近日,为进一步强化财务管理,提升财务信息质量,确保财务工作合规有序,金控基金组织开展了全面财务自查工作。
此次自查工作涵盖公司财务流程各个环节,涉及资金管理、账务处理、税务合规、预算执行及内部控制等多个环节。在资金管理方面,围绕资金收支、账户管理、资金安全等要点,全面核对银行对账单与公司日记账,严查资金挪用、体外循环及闲置浪费现象;在账务处理方面,逐笔审核会计凭证、账目分类及报表编制,纠正核算差错,保证财务数据如实反映经营成果;税务合规审查聚焦增值税、所得税及各类附加税费申报缴纳,核查税率适用准确性、税收优惠政策落实情况,防范税务风险;预算执行层面,比对实际收支与预算计划偏差,剖析成因,为优化后续预算编制与资源配置提供依据;内部控制则着重评估财务审批流程、印章管理、票据使用及不相容职务分离执行效能,堵塞管理漏洞。
自查过程中,按照“边查边改、以查促改”原则,针对发现的诸如部分账务跨期处理不当、预算调整及时性欠佳等问题,现场研讨整改策略,当即落实责任人,限定整改期限,制定详细整改计划,持续跟踪推进,确保整改到位,为公司发展平稳有序保驾护航。