为提高内部审计工作质量,全面完成重点工作,近日,集团公司党委委员、监事会主席韩鹏组织审计部召开了下属公司审计结果讨论会。
审计部负责人对近期开展的10户下属公司经营管理审计情况进行了全面汇报,两组项目负责人结合各自负责的审计项目,从经营成果、管理亮点、审计发现的问题及审计建议等方面作了详细汇报。
会议对各下属公司审计报告中问题定性、审计建议逐条审核,结合集团管控、公司治理、财务管理等方面,逐项提出了具体的专业意见。要求对审计报告反映的相关事项,结合制度规定进一步核实,确保描述恰当、分析透彻、定性准确、建议切实可行,能实实在在帮助下属公司查漏补缺,提高经营管理水平,审计报告完善后尽快提交审议。指出本次讨论的审计报告中的两个亮点,一是能紧紧围绕国务院国资委2020年内部审计工作重点关注事项,从贯彻执行国家政策和集团公司决策部署、法人治理结构建设及运行、内部控制制度的制定和执行“叁重一大”决策、财务收支、规范经营、风险防控、经营指标、国有资产保值增值情况等方面来开展工作,符合近期出台的《对于深化中央公司内部审计监督工作的实施意见》相关精神,也紧贴下属公司经营管理实际,具有前瞻性和可操作性;二是区分审计发现问题影响大小和重要性程度,通过《现场审计整改通知书》和《审计报告》相结合的方式提出审计建议和整改要求,能充分反映内部审计定位和服务意识,也更好的促进了即知即改和建立长效机制有机统一。
韩鹏强调,要加强理论学习,拓宽知识边界,坚持依法、依规审计;要把知识运用在实践中,用实践验证观点,作出科学、准确的判断;学会从不足中总结经验,提高审计工作质量,构建内部审计权威;做好本年度内部审计收尾工作,积极筹划部署2021年各项工作。