近日,审计部召开了2020年度工作总结会议,集团党委委员、监事会主席韩鹏参加会议并作指导。
部门全体员工分别作了工作总结汇报,部门总经理对全年重点工作开展情况作了全面报告。2020年,审计部坚持“制度体系化、流程标准化、团队专业化、周例会常态化”工作总要求,理清工作思路,明确工作重点,把握政治方向,认真贯彻落实集团各项决策部署,完善机制体制,建立健全制度,创新工作机制,规范实施审计,紧盯问题整改,梳理审计档案,加强团队建设,自觉地将各项工作融入到集团经营发展大局中,助力集团提升治理水平和风险防范能力,全年各项工作任务较好完成。
韩鹏对每位员工和部门工作总结逐一点评。他指出,2020年审计部全体员工团结协作、勇于担当,自我争取、树立权威;审计报告直面反映问题,审计结果依法、事实、专业,体现了审计报告应有要素和审计人员专业能力,得到了集团党委的高度认可,成绩值得肯定。
韩鹏强调,审计部要精心谋划2021年重点工作。一是紧盯国家深化公司内部审计监督工作要求,全面做好集团内部审计监督机制体制建设工作。二是紧盯新公司会计准则的实施效果,审计中重点关注资产质量、经营业绩的真实性,财务核算的规范性及内部控制的有效性。叁是紧盯以前年度审计发现问题的整改工作,提升整改效果,强化审计结果运用。要求,要加大员工培训力度,持续培养学习能力,提升专业能力,达到知识系统化、体系化;要规范开展审计工作,审计实施方案细节化,审计工作底稿和审计报告标准化。
部门全体员工一致表态,新的一年将以饱满的热情、昂扬的斗志、坚定的信念积极投身到各项工作中去,为集团转型升级和高质量发展贡献力量。
会议还审议了2020年部门费用支出情况和2021年度部门费用预算,4名员工分别交流汇报了经济责任审计培训心得体会。