为进一步夯实集团合规管理基础工作,增强全员合规管理意识,巩固提升合规建设工作成果,集团合规风控部于2021年6—8月集中对集团下属10家子公司开展了合规检查。
此次合规检查紧紧围绕集团发展战略目标,以加强内部管理、完善内控机制、规范操作流程、防范业务风险为目的,采取现场检查、座谈了解、查阅资料、点面结合的方式,重点检查了各子公司制度建设的完备性及执行情况、合规风控职能机构设置及履职情况、业务操作规范性及授权安排情况、风险管理及防控机制落实等情况,并在检查结束后及时将检查出的问题建议反馈各子公司。
本轮检查工作结束后,集团合规风控部将对10家子公司存在的问题进行梳理汇总,聚焦共性问题,关注突出困难,结合工作重点,思考整理提出针对性较强的措施建议,形成专题报告,为进一步做好集团合规管理工作夯实基础。同时,督促被检查子公司充分利用检查结果,切实整改相关问题,以“有则改之、无则加勉”为原则,引导其他子公司高度重视合规管理工作,积极开展自查整改,补短板、强弱项、促提升,逐步形成审慎经营、稳健运行的合规文化,切实守住合规底线,促进集团高质量可持续发展。
供稿触摄影:张慧